Dados do Empenho:

Número:02010403

Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80

Valor Total Liquidado:R$ 37.123,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.484,02

Dados da Liquidação:

Número:02010403.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.096,93

Valor Total Liquidado:R$ 10.096,93

Pagamento 02060010

Pago em: 02/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 10.096,93

Valor Líquido Pago: R$ 10.096,93


Histórico:

mês de abril de 2025.