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- Pagamento Nº 03060017
Número:15050013
Valor Total do Empenho:R$ 37.070,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.070,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15050013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.070,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.625,16
Pagamento 03060017
Pago em: 03/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)
Valor Total: R$ 37.070,00
Valor do IRRF: R$ 444,84
Valor Líquido Pago: R$ 36.625,16
Histórico:
MAIO/25