Dados do Empenho:

Número:15050013

Valor Total do Empenho:R$ 37.070,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.070,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15050013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.070,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.625,16

Pagamento 03060017

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 37.070,00

Valor do IRRF: R$ 444,84

Valor Líquido Pago: R$ 36.625,16


Histórico:

MAIO/25