Dados do Empenho:

Número:14040008

Valor Total do Empenho:R$ 51.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.808,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.191,48

Dados da Liquidação:

Número:14040008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.904,26

Valor Total Liquidado:R$ 10.805,59

Pagamento 30050110

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.904,26

Valor Líquido Pago: R$ 10.805,59


Histórico:

Fopag. Jetons comp. Mai/2025.