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- Pagamento Nº 30050110
Número:14040008
Valor Total do Empenho:R$ 51.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.808,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.191,48
Número:14040008.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.904,26
Valor Total Liquidado:R$ 10.805,59
Pagamento 30050110
Pago em: 30/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 14.904,26
Valor Líquido Pago: R$ 10.805,59
Histórico:
Fopag. Jetons comp. Mai/2025.