- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28051007
Número:02010703
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.285,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.714,43
Número:02010703.010
Valor Total da Liquidação:R$ 1.501,35
Valor Total Liquidado:R$ 1.501,35
Pagamento 28051007
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.501,35
Valor Líquido Pago: R$ 1.501,35
Histórico: