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- Pagamento Nº 03060050
Número:06010017
Valor Total do Empenho:R$ 424.283,59
Valor Total Liquidado:R$ 402.666,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.617,49
Número:06010017.028
Valor Total da Liquidação:R$ 14.745,60
Valor Total Liquidado:R$ 14.568,65
Pagamento 03060050
Pago em: 03/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 14.745,60
Valor do IRRF: R$ 176,95
Valor Líquido Pago: R$ 14.568,65
Histórico:
ABRIL/25