Dados do Empenho:

Número:10040010

Valor Total do Empenho:R$ 696,80

Valor Total Liquidado:R$ 696,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10040010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 696,80

Valor Total Liquidado:R$ 688,44

Pagamento 03060076

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 696,80

Valor do IRRF: R$ 8,36

Valor Líquido Pago: R$ 688,44


Histórico:

MAIO/25