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- Pagamento Nº 03060076
Número:10040010
Valor Total do Empenho:R$ 696,80
Valor Total Liquidado:R$ 696,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 03060076
Pago em: 03/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 696,80
Valor do IRRF: R$ 8,36
Valor Líquido Pago: R$ 688,44
Histórico:
MAIO/25