Dados do Empenho:

Número:07040007

Valor Total do Empenho:R$ 743,00

Valor Total Liquidado:R$ 743,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07040007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 743,00

Valor Total Liquidado:R$ 734,08

Pagamento 04060021

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 743,00

Valor do IRRF: R$ 8,92

Valor Líquido Pago: R$ 734,08


Histórico:

MAIO/25