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- Pagamento Nº 04060021
Número:07040007
Valor Total do Empenho:R$ 743,00
Valor Total Liquidado:R$ 743,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 04060021
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 743,00
Valor do IRRF: R$ 8,92
Valor Líquido Pago: R$ 734,08
Histórico:
MAIO/25