Dados do Empenho:

Número:05030051

Valor Total do Empenho:R$ 3.362,20

Valor Total Liquidado:R$ 575,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.787,20

Dados da Liquidação:

Número:05030051.001

Valor Total da Liquidação:R$ 575,00

Valor Total Liquidado:R$ 568,10

Pagamento 04060028

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 575,00

Valor do IRRF: R$ 6,90

Valor Líquido Pago: R$ 568,10


Histórico:

ABRIL/25