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- Pagamento Nº 04060028
Número:05030051
Valor Total do Empenho:R$ 3.362,20
Valor Total Liquidado:R$ 575,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.787,20
Pagamento 04060028
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 575,00
Valor do IRRF: R$ 6,90
Valor Líquido Pago: R$ 568,10
Histórico:
ABRIL/25