Dados do Empenho:

Número:01040095

Valor Total do Empenho:R$ 7.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 840,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.110,00

Dados da Liquidação:

Número:01040095.001

Valor Total da Liquidação:R$ 840,00

Valor Total Liquidado:R$ 799,68

Pagamento 04060030

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)

Valor Total: R$ 840,00

Valor do IRRF: R$ 40,32

Valor Líquido Pago: R$ 799,68


Histórico:

MAIO/25