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- Pagamento Nº 04060030
Número:01040095
Valor Total do Empenho:R$ 7.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 840,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.110,00
Pagamento 04060030
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)
Valor Total: R$ 840,00
Valor do IRRF: R$ 40,32
Valor Líquido Pago: R$ 799,68
Histórico:
MAIO/25