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- Pagamento Nº 04060034
Número:01040142
Valor Total do Empenho:R$ 10.088,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.852,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.236,40
Número:01040142.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.852,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.800,33
Pagamento 04060034
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 1.852,00
Valor do ISS: R$ 51,67
Valor Líquido Pago: R$ 1.800,33
Histórico:
Semana da Enfermagem realizada no dia 16 de maio.