Dados do Empenho:

Número:01040142

Valor Total do Empenho:R$ 10.088,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.852,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.236,40

Dados da Liquidação:

Número:01040142.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.852,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.800,33

Pagamento 04060034

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 1.852,00

Valor do ISS: R$ 51,67

Valor Líquido Pago: R$ 1.800,33


Histórico:

Semana da Enfermagem realizada no dia 16 de maio.