Dados do Empenho:

Número:02050096

Valor Total do Empenho:R$ 59.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.230,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.769,28

Dados da Liquidação:

Número:02050096.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.230,72

Valor Total Liquidado:R$ 42.113,72

Pagamento 02060084

Pago em: 02/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ORQUESTRA (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 42.230,72

Valor Líquido Pago: R$ 42.113,72


Histórico: