Dados do Empenho:

Número:02010443

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.705,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.294,05

Dados da Liquidação:

Número:02010443.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.425,17

Valor Total Liquidado:R$ 7.344,50

Pagamento 30050082

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 8.425,17

Valor Líquido Pago: R$ 7.344,50


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DO IPM, COMPETÊNCIA MAIO/2025.