Dados do Empenho:

Número:15050027

Valor Total do Empenho:R$ 1.485,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.485,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15050027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.485,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.485,00

Pagamento 04060059

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: KAMILE LIMA DE FREITAS (848.347.303-87)

Valor Total: R$ 1.485,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.485,00


Histórico:

período de 27/05/2025 a 29/05/2025