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- Pagamento Nº 05060006
Número:04060010
Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04060010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Pagamento 05060006
Pago em: 05/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: Sinara Silva de Souza (064.279.253-42)
Valor Total: R$ 3.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00
Histórico:
JUNHO/25