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- Pagamento Nº 05060104
Número:01040104
Valor Total do Empenho:R$ 922.162,04
Valor Total Liquidado:R$ 619.362,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 302.799,47
Número:01040104.002
Valor Total da Liquidação:R$ 206.454,19
Valor Total Liquidado:R$ 206.454,19
Pagamento 05060104
Pago em: 05/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total: R$ 206.454,19
Valor Líquido Pago: R$ 206.454,19
Histórico:
referente ao pagamento da Fatura 05/2025 do IGC - MAIO/25