- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05060174
Número:03020302
Valor Total do Empenho:R$ 96.200,54
Valor Total Liquidado:R$ 44.269,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.931,34
Número:03020302.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.100,00
Pagamento 05060174
Pago em: 05/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)
Valor Total: R$ 5.100,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.100,00
Histórico:
Inciso(s) VIII ( MAIO/2025),