Dados do Empenho:

Número:05030088

Valor Total do Empenho:R$ 601.221,44

Valor Total Liquidado:R$ 387.563,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 213.657,73

Dados da Liquidação:

Número:05030088.001

Valor Total da Liquidação:R$ 159.090,01

Valor Total Liquidado:R$ 148.213,36

Pagamento 06060005

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 159.090,01

Valor do ISS: R$ 6.215,23

Valor do IRRF: R$ 4.661,42

Valor Líquido Pago: R$ 148.213,36


Histórico:

NF 13646 - MARÇO - COAPH UTI