Dados do Empenho:

Número:06010025

Valor Total do Empenho:R$ 59.603,04

Valor Total Liquidado:R$ 59.603,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06010025.003

Valor Total da Liquidação:R$ 28.181,14

Valor Total Liquidado:R$ 28.181,14

Pagamento 06060017

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 28.181,14

Valor Líquido Pago: R$ 28.181,14


Histórico:

NF 13785 - MARÇO - COAPH SPA/EMERGENCISTA