Dados do Empenho:

Número:02010728

Valor Total do Empenho:R$ 68.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.190,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.340,00

Dados da Liquidação:

Número:02010728.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.650,00

Pagamento 06060037

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)

Valor Total: R$ 1.650,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.650,00


Histórico:

NF 97 - ABRIL - MARCELO RODRIGUES