Dados do Empenho:

Número:01040041

Valor Total do Empenho:R$ 15.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.710,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.590,00

Dados da Liquidação:

Número:01040041.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.590,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.590,00

Pagamento 06060038

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)

Valor Total: R$ 4.590,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.590,00


Histórico:

NF 97 - ABRIL - MARCELO RODRIGUES