Dados do Empenho:

Número:10030022

Valor Total do Empenho:R$ 27.143,66

Valor Total Liquidado:R$ 14.032,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.111,08

Dados da Liquidação:

Número:10030022.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.994,01

Valor Total Liquidado:R$ 4.994,01

Pagamento 06060078

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 4.994,01

Valor Líquido Pago: R$ 4.994,01


Histórico:

MAIO/25