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- Pagamento Nº 06060080
Número:10030026
Valor Total do Empenho:R$ 708,90
Valor Total Liquidado:R$ 708,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 06060080
Pago em: 06/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 708,90
Valor Líquido Pago: R$ 708,90
Histórico:
MAIO/25