Dados do Empenho:

Número:21030005

Valor Total do Empenho:R$ 372.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 363.575,00

Dados da Liquidação:

Número:21030005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.990,80

Pagamento 09060003

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 9.100,00

Valor do IRRF: R$ 109,20

Valor Líquido Pago: R$ 8.990,80


Histórico:

MAIO/25 - NF 4243.