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- Pagamento Nº 02050170
Número:06010026
Valor Total do Empenho:R$ 23.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.845,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.554,66
Número:06010026.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.769,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.769,29
Pagamento 02050170
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.769,29
Valor Líquido Pago: R$ 1.769,29
Histórico:
INSS PATRONAL 04/2025 - CONTRATOS TEMPORÁRIOS