Dados do Empenho:

Número:02010163

Valor Total do Empenho:R$ 1.150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.468,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.096.531,47

Dados da Liquidação:

Número:02010163.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.956,58

Valor Total Liquidado:R$ 9.956,58

Pagamento 29050065

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.956,58

Valor Líquido Pago: R$ 9.956,58


Histórico: