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- Pagamento Nº 09060027
Número:04020034
Valor Total do Empenho:R$ 662,62
Valor Total Liquidado:R$ 662,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 09060027
Pago em: 09/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 662,62
Valor do IRRF: R$ 31,81
Valor Líquido Pago: R$ 630,81
Histórico:
Referente ao período 04/02/25 à 07/02/25