- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09060032
Número:17020004
Valor Total do Empenho:R$ 252.375,60
Valor Total Liquidado:R$ 252.375,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17020004.003
Valor Total da Liquidação:R$ 25.434,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.128,79
Pagamento 09060032
Pago em: 09/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)
Valor Total: R$ 25.434,00
Valor do IRRF: R$ 305,21
Valor Líquido Pago: R$ 25.128,79
Histórico:
MARÇO/25