- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29050148
Número:02050079
Valor Total do Empenho:R$ 865.421,66
Valor Total Liquidado:R$ 865.421,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050079.001
Valor Total da Liquidação:R$ 865.421,66
Valor Total Liquidado:R$ 723.616,29
Pagamento 29050148
Pago em: 29/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 865.421,66
Valor Líquido Pago: R$ 723.616,29
Histórico: