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- Pagamento Nº 09060066
Número:02010188
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.130,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.869,23
Pagamento 09060066
Pago em: 09/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS (23.719.610/0001-45)
Valor Total: R$ 57,22
Valor Líquido Pago: R$ 57,22
Histórico:
referente ao mês de Maio de 2025