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- Pagamento Nº 09060077
Número:10020016
Valor Total do Empenho:R$ 26.853,12
Valor Total Liquidado:R$ 10.069,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.783,20
Número:10020016.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64
Valor Total Liquidado:R$ 3.356,64
Pagamento 09060077
Pago em: 09/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 3.356,64
Valor Líquido Pago: R$ 3.356,64
Histórico:
ABRIL/25