Dados do Empenho:

Número:10020016

Valor Total do Empenho:R$ 26.853,12

Valor Total Liquidado:R$ 10.069,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.783,20

Dados da Liquidação:

Número:10020016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64

Valor Total Liquidado:R$ 3.356,64

Pagamento 09060077

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 3.356,64

Valor Líquido Pago: R$ 3.356,64


Histórico:

ABRIL/25