Dados do Empenho:

Número:02050093

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.456.113,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.886,64

Dados da Liquidação:

Número:02050093.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.456.113,36

Valor Total Liquidado:R$ 923.852,46

Pagamento 29050219

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.456.113,36

Valor Líquido Pago: R$ 923.852,46


Histórico:

fopag-efetivos-hospital, rec.federal- comp. maio-2025