- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29050219
Número:02050093
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.456.113,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.886,64
Número:02050093.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.456.113,36
Valor Total Liquidado:R$ 923.852,46
Pagamento 29050219
Pago em: 29/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.456.113,36
Valor Líquido Pago: R$ 923.852,46
Histórico:
fopag-efetivos-hospital, rec.federal- comp. maio-2025