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- Pagamento Nº 29050299
Número:02010378
Valor Total do Empenho:R$ 9.028.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.559.079,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.118.920,15
Número:02010378.005
Valor Total da Liquidação:R$ 511.230,04
Valor Total Liquidado:R$ 511.230,04
Pagamento 29050299
Pago em: 29/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 511.230,04
Valor Líquido Pago: R$ 511.230,04
Histórico:
fopag-piso enfermagem- cont. temporario -hospital, comp. maio-2025