Dados do Empenho:

Número:02010378

Valor Total do Empenho:R$ 9.028.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.559.079,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.118.920,15

Dados da Liquidação:

Número:02010378.005

Valor Total da Liquidação:R$ 511.230,04

Valor Total Liquidado:R$ 511.230,04

Pagamento 29050299

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 511.230,04

Valor Líquido Pago: R$ 511.230,04


Histórico:

fopag-piso enfermagem- cont. temporario -hospital, comp. maio-2025