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- Pagamento Nº 10060019
Número:02010595
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.212,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.787,85
Pagamento 10060019
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 712,80
Valor Líquido Pago: R$ 712,80
Histórico:
Maio/2025,