Dados do Empenho:

Número:02010575

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.787,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.212,50

Dados da Liquidação:

Número:02010575.005

Valor Total da Liquidação:R$ 260,02

Valor Total Liquidado:R$ 260,02

Pagamento 10060024

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 260,02

Valor Líquido Pago: R$ 260,02


Histórico:

MÊS: MAIO/2025.