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- Pagamento Nº 10060033
Número:02010835
Valor Total do Empenho:R$ 19.038,76
Valor Total Liquidado:R$ 14.760,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.278,35
Número:02010835.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.686,91
Valor Total Liquidado:R$ 3.509,94
Pagamento 10060033
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 3.686,91
Valor Líquido Pago: R$ 3.509,94
Histórico:
MÊS: ABRIL/2025.