Dados do Empenho:

Número:02010835

Valor Total do Empenho:R$ 19.038,76

Valor Total Liquidado:R$ 14.760,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.278,35

Dados da Liquidação:

Número:02010835.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.686,91

Valor Total Liquidado:R$ 3.509,94

Pagamento 10060033

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 3.686,91

Valor Líquido Pago: R$ 3.509,94


Histórico:

MÊS: ABRIL/2025.