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- Pagamento Nº 10060060
Número:12030010
Valor Total do Empenho:R$ 159.755,75
Valor Total Liquidado:R$ 104.027,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.728,75
Número:12030010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 60.930,10
Valor Total Liquidado:R$ 50.696,41
Pagamento 10060060
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 60.930,10
Valor do ISS: R$ 3.936,03
Valor do IRRF: R$ 6.297,66
Valor Líquido Pago: R$ 50.696,41
Histórico:
competência - fevereiro/2025