Dados do Empenho:

Número:12030010

Valor Total do Empenho:R$ 159.755,75

Valor Total Liquidado:R$ 104.027,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.728,75

Dados da Liquidação:

Número:12030010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 60.930,10

Valor Total Liquidado:R$ 50.696,41

Pagamento 10060060

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 60.930,10

Valor do ISS: R$ 3.936,03

Valor do IRRF: R$ 6.297,66

Valor Líquido Pago: R$ 50.696,41


Histórico:

competência - fevereiro/2025