Dados do Empenho:

Número:05050016

Valor Total do Empenho:R$ 682.955,04

Valor Total Liquidado:R$ 666.022,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.932,62

Dados da Liquidação:

Número:05050016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 483.184,54

Valor Total Liquidado:R$ 461.924,42

Pagamento 10060063

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 483.184,54

Valor do ISS: R$ 9.663,69

Valor do IRRF: R$ 11.596,43

Valor Líquido Pago: R$ 461.924,42


Histórico:

ref. a 1ª quinzena de Abril/25.