Dados do Empenho:

Número:02010613

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.455.890,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.244.109,80

Dados da Liquidação:

Número:02010613.004

Valor Total da Liquidação:R$ 290.326,83

Valor Total Liquidado:R$ 250.697,22

Pagamento 10060072

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 290.326,83

Valor do INSS: R$ 11.177,58

Valor do ISS: R$ 14.516,34

Valor do IRRF: R$ 13.935,69

Valor Líquido Pago: R$ 250.697,22


Histórico:

período de Abril/2025.