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- Pagamento Nº 10060072
Número:02010613
Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.455.890,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.244.109,80
Número:02010613.004
Valor Total da Liquidação:R$ 290.326,83
Valor Total Liquidado:R$ 250.697,22
Pagamento 10060072
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 290.326,83
Valor do INSS: R$ 11.177,58
Valor do ISS: R$ 14.516,34
Valor do IRRF: R$ 13.935,69
Valor Líquido Pago: R$ 250.697,22
Histórico:
período de Abril/2025.