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- Pagamento Nº 10060083
Número:03020476
Valor Total do Empenho:R$ 784.157,40
Valor Total Liquidado:R$ 334.527,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 449.630,20
Número:03020476.004
Valor Total da Liquidação:R$ 83.631,80
Valor Total Liquidado:R$ 83.631,80
Pagamento 10060083
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)
Valor Total: R$ 83.631,80
Valor Líquido Pago: R$ 83.631,80
Histórico:
referente ao mês de maio/2025