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- Pagamento Nº 10060109
Número:03020365
Valor Total do Empenho:R$ 467.405,60
Valor Total Liquidado:R$ 166.826,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 300.579,10
Número:03020365.004
Valor Total da Liquidação:R$ 32.199,70
Valor Total Liquidado:R$ 32.199,70
Pagamento 10060109
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)
Valor Total: R$ 32.199,70
Valor Líquido Pago: R$ 32.199,70
Histórico:
referente ao mês de maio/2025.