Dados do Empenho:

Número:13020050

Valor Total do Empenho:R$ 85.593,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.521,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.071,38

Dados da Liquidação:

Número:13020050.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.973,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.949,61

Pagamento 11060004

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 1.973,29

Valor do IRRF: R$ 23,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.949,61


Histórico:

MAIO/25