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- Pagamento Nº 11060020
Número:05030017
Valor Total do Empenho:R$ 14.658,70
Valor Total Liquidado:R$ 14.658,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.658,70
Valor Total Liquidado:R$ 14.482,80
Pagamento 11060020
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Credor: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (55.979.736/0001-45)
Valor Total: R$ 14.658,70
Valor do IRRF: R$ 175,90
Valor Líquido Pago: R$ 14.482,80
Histórico:
MAIO/25