Dados do Empenho:

Número:05030017

Valor Total do Empenho:R$ 14.658,70

Valor Total Liquidado:R$ 14.658,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.658,70

Valor Total Liquidado:R$ 14.482,80

Pagamento 11060020

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (55.979.736/0001-45)

Valor Total: R$ 14.658,70

Valor do IRRF: R$ 175,90

Valor Líquido Pago: R$ 14.482,80


Histórico:

MAIO/25