Dados do Empenho:

Número:28020002

Valor Total do Empenho:R$ 78.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 78.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.064,00

Pagamento 11060027

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA (21.681.325/0001-57)

Valor Total: R$ 78.000,00

Valor do IRRF: R$ 936,00

Valor Líquido Pago: R$ 77.064,00


Histórico:

ABRIL/25