- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11060027
Número:28020002
Valor Total do Empenho:R$ 78.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 78.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 78.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 77.064,00
Pagamento 11060027
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA (21.681.325/0001-57)
Valor Total: R$ 78.000,00
Valor do IRRF: R$ 936,00
Valor Líquido Pago: R$ 77.064,00
Histórico:
ABRIL/25