Dados do Empenho:

Número:02010936

Valor Total do Empenho:R$ 39.074,05

Valor Total Liquidado:R$ 31.259,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.814,81

Dados da Liquidação:

Número:02010936.004

Valor Total da Liquidação:R$ 7.814,81

Valor Total Liquidado:R$ 7.439,70

Pagamento 11060029

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 7.814,81

Valor do IRRF: R$ 375,11

Valor Líquido Pago: R$ 7.439,70


Histórico:

MÊS DE ABRIL/2.025.