Dados do Empenho:

Número:01040062

Valor Total do Empenho:R$ 16.773,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.773,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040062.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.386,50

Valor Total Liquidado:R$ 8.285,86

Pagamento 11060037

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 8.386,50

Valor do IRRF: R$ 100,64

Valor Líquido Pago: R$ 8.285,86


Histórico:

MAIO/25