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- Pagamento Nº 11060037
Número:01040062
Valor Total do Empenho:R$ 16.773,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.773,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040062.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.386,50
Valor Total Liquidado:R$ 8.285,86
Pagamento 11060037
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)
Valor Total: R$ 8.386,50
Valor do IRRF: R$ 100,64
Valor Líquido Pago: R$ 8.285,86
Histórico:
MAIO/25