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- Pagamento Nº 11060061
Número:10020030
Valor Total do Empenho:R$ 24.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.960,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.940,00
Número:10020030.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.490,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.370,48
Pagamento 11060061
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total: R$ 2.490,00
Valor do IRRF: R$ 119,52
Valor Líquido Pago: R$ 2.370,48
Histórico:
ABRIL/25