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- Pagamento Nº 10060113
Número:02010400
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.302,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.697,46
Pagamento 10060113
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 13,31
Valor Líquido Pago: R$ 13,31
Histórico: