- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11060095
Número:03020493
Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 126.440,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.660,00
Número:03020493.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.040,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.219,20
Pagamento 11060095
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 41.040,00
Valor do ISS: R$ 820,80
Valor Líquido Pago: R$ 40.219,20
Histórico:
MaraFolia 2025. Evento do ciclo cultural carnavalesco de Maracanaú - FEVEREIRO/25