Dados do Empenho:

Número:02011074

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011074.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.623,69

Pagamento 11060104

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: POTIGUAR FERNANDES FONTENELE (169.367.603-68)

Valor Total: R$ 5.000,00

Valor do INSS: R$ 897,31

Valor do IRRF: R$ 479,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.623,69


Histórico:

JANEIRO/25