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- Pagamento Nº 11060104
Número:02011074
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011074.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.623,69
Pagamento 11060104
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: POTIGUAR FERNANDES FONTENELE (169.367.603-68)
Valor Total: R$ 5.000,00
Valor do INSS: R$ 897,31
Valor do IRRF: R$ 479,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.623,69
Histórico:
JANEIRO/25