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- Pagamento Nº 11060111
Número:24030018
Valor Total do Empenho:R$ 73.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.819,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.460,51
Número:24030018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 34.819,49
Valor Total Liquidado:R$ 34.401,66
Pagamento 11060111
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 34.819,49
Valor do IRRF: R$ 417,83
Valor Líquido Pago: R$ 34.401,66
Histórico:
n.º 28456 - MAIO/25