Dados do Empenho:

Número:24030018

Valor Total do Empenho:R$ 73.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.819,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.460,51

Dados da Liquidação:

Número:24030018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.819,49

Valor Total Liquidado:R$ 34.401,66

Pagamento 11060111

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 34.819,49

Valor do IRRF: R$ 417,83

Valor Líquido Pago: R$ 34.401,66


Histórico:

n.º 28456 - MAIO/25